关于做好2017年度内审工作统计和总结的通知
各市(州)供销社、省直管县供销社、省社直属各单位:
为全面、真实、准确地反映供销合作社系统内部审计工作开展情况,及时掌握内部审计动态,为领导提供决策信息,现根据总社《中华全国供销合作总社办公厅关于做好2017年度内部审计工作统计和总结的通知》(供销厅函审字〔2017〕102号)文件精神,将有关事项通知如下:
一、认真填报内部审计情况统计表
内部审计情况统计表(以下简称统计表)为年报,内容和格式见附件。统计数据涵盖接受审计机关的国家审计、接受相关事务所等中介机构的社会审计以及接受上级及同级相关部门的检查、调查等情况。统计表采取逐级汇总上报的方式,即各县供销社的统计表报送市(州)供销社,由市(州)供销社汇总后报贵州省供销合作社联合社(以下简称省社)审计处。
统计数据是分析、指导全系统内部审计工作的重要依据之一,各级供销社、各单位要高度重视统计报表填报工作,维护统计工作的严肃性,做到统计不重不漏,确保数字真实、准确。
二、重视做好审计工作总结
各级供销社、各单位内部审计机构要在完成今年各项审计任务的同时,重视做好年度审计工作总结,明确专人负责。总结内容包括:本年度审计工作开展情况、取得的成绩、积累的经验、存在的问题及对下一年度的计划、建议和要求等。做到文字简练,事例突出,数字真实,分析透彻。典型或专项材料要及时总结,随时上报。
三、报送时间和方式
统计表和年度工作总结,请于2018年1月15日前报送省社审计处,并将电子文本发送至406580865@qq.com 。
各级供销社、各单位接到通知后,请抓紧布置安排,按照通知要求按时、保质地完成上报工作。电子表格从省社网站下载。
四、联系方式
省社审计处联系人:敖蕾
联系电话:0851-86581079 (传真)
2017年12月29日
附件
供销合作社系统内部审计情况统计表(年报)
编制单位: 2017年
序号 | 项目 | 具体填报 | 备注 |
1 | 内部审计机构 (个) | ||
2 | 其中:独立内审机构 | ||
3 | 内审人员(人) | ||
4 | 其中:专职审计人员 | ||
5 | 审计项目(个) | ||
6 | 其中:社有资产审计 | ||
7 | 经济效益审计 | ||
8 | 经济责任审计 | ||
9 | 财务收支审计 | ||
10 | 基本建设审计 | ||
11 | 专项资金审计 | ||
12 | 内部控制评审 | ||
13 | 其他审计 | ||
14 | 财务决算审签 | ||
15 | 审计调查(个) | ||
16 | 其中:审计调查报告(篇) | ||
17 | 查出各类有问题资金(万元) | ||
18 | 其中:损失浪费金额 | ||
19 | 贪污盗窃金额 | ||
20 | 其他有问题资金 | ||
21 | 已纠正或已上交财政资金(万元) | ||
22 | 增收节支金额(万元) | ||
23 | 其中:基建审减金额 | ||
24 | 发现大案要案线索(个) | ||
25 | 向司法机关移送案件(件) | ||
26 | 受处分人数(人) | ||
27 | 其中:受党政处分人数 | ||
28 | 移交司法机关人数 | ||
29 | 审计建议(条) | ||
30 | 其中:被采纳建议(条) | ||
31 | 年度内培训内审人员(人) |
单位负责人:审核:日期: